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北京市門頭溝區(qū)大臺街道辦事處

索 引 號:11J210/ZK-2016-000001

公開責任部門:門頭溝區(qū)人民政府大臺街道辦事處

信息名稱:大臺辦事處2016年財政預算公開信息

文   號:

信息有效性:有效

生成日期:2016-02-15 00:00

發(fā)布日期:2016-02-15 00:00

內容概述:大臺辦事處2016年財政預算公開信息

大臺辦事處2016年財政預算公開信息

 2016年大臺街道部門收支預算總表
 
 
 
單位:元
收                     入
支                        出
項                    目
收入數
項             目
支出數
一、財政撥款
22,144,544.46
一、一般公共服務
6,912,175.62
其中:一般公共預算收入
22,144,544.46
二、外交
.00
      政府性基金預算收入
.00
三、國防
.00
二、納入財政專戶管理的事業(yè)收入
.00
四、公共安全
.00
三、上級補助收入
.00
五、教育
.00
四、事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)
.00
六、科學技術
.00
五、事業(yè)單位經營收入
.00
七、文化體育傳媒
187,300.00
六、附屬單位上繳收入
.00
八、社會保障和就業(yè)
7,946,068.84
七、其他收入
.00
九、社會保險基金支出
.00
 
 
十、醫(yī)療衛(wèi)生
6,000.00
 
 
十一、節(jié)能環(huán)保
500,000.00
 
 
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務
6,524,000.00
 
 
十三、農林水事務
.00
 
 
十四、交通運輸
60,600.00
 
 
十五、資源勘探電力信息等事務
.00
 
 
十六、商業(yè)服務業(yè)等事務
.00
 
 
十七、金融監(jiān)管等事務支出
.00
 
 
十八、地震災后恢復重建支出
.00
 
 
十九、國土資源氣象等事務
8,400.00
 
 
二十、住房保障支出
.00
 
 
二十一、糧油物資儲備事務
.00
 
 
二十二、預備費
.00
 
 
二十三、國債還本付息支出
.00
 
 
二十四、其他支出
.00
 
 
二十五、轉移性支出
.00
本年收入合計
22,144,544.46
本年支出合計
22,144,544.46
八、用事業(yè)基金彌補收支差額
.00
 
 
九、上年結轉
.00
六、結轉下年
.00
 
 
 
 
 
 
 
 
收   入   總    計
22,144,544.46
支    出    總    計
22,144,544.46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年XX部門財政撥款支出預算表
 
 
 
 
 
 
 
 
單位:元
 
科目編碼
科目名稱
支出合計
按支出內容分
按照資金性質分
基本支出
項目支出
一般公共預算支出
政府性基金預算支出
國有資本經營預算支出
 
 
 
合計
22,144,544.46
10,456,204.46
11,688,340.00
22,144,544.46
.00
.00
201
 
 
  一般公共服務
6,912,175.62
3,671,856.62
3,240,319.00
6,912,175.62
 
 
201
20103
 
    政府辦公廳(室)及相關機構事務
4,970,146.62
3,671,856.62
1,298,290.00
4,970,146.62
 
 
201
20103
5012010301
    行政運行(政府辦公廳)
3,765,096.62
3,671,856.62
93,240.00
3,765,096.62
 
 
201
20103
5012010302
    一般行政管理事務(政府辦公廳)
1,205,050.00
.00
1,205,050.00
1,205,050.00
 
 
201
20105
 
    統(tǒng)計信息事務
36,000.00
.00
36,000.00
36,000.00
 
 
201
20105
5012010505
    專項統(tǒng)計業(yè)務
36,000.00
.00
36,000.00
36,000.00
 
 
201
20129
 
    群眾團體事務
26,429.00
.00
26,429.00
26,429.00
 
 
201
20129
5012012999
    其他群眾團體事務支出
26,429.00
.00
26,429.00
26,429.00
 
 
201
20132
 
    組織事務
1,800,000.00
.00
1,800,000.00
1,800,000.00
 
 
201
20132
5012013202
    一般行政管理事務(組織)
1,800,000.00
.00
1,800,000.00
1,800,000.00
 
 
201
20199
 
    其他一般公共服務支出
79,600.00
.00
79,600.00
79,600.00
 
 
201
20199
5012019999
    其他一般公共服務支出
79,600.00
.00
79,600.00
79,600.00
 
 
207
 
 
  文化體育與傳媒
187,300.00
.00
187,300.00
187,300.00
 
 
207
20701
 
    文化
187,300.00
.00
187,300.00
187,300.00
 
 
207
20701
5012070109
    群眾文化
166,000.00
.00
166,000.00
166,000.00
 
 
207
20701
5012070199
    其他文化支出
21,300.00
.00
21,300.00
21,300.00
 
 
208
 
 
  社會保障和就業(yè)
7,946,068.84
6,784,347.84
1,161,721.00
7,946,068.84
 
 
208
20801
 
    人力資源和社會保障管理事務
1,182,178.80
1,182,178.80
.00
1,182,178.80
 
 
208
20801
5012080109
    社會保險經辦機構
1,182,178.80
1,182,178.80
.00
1,182,178.80
 
 
208
20802
 
    民政管理事務
5,687,808.04
4,694,087.04
993,721.00
5,687,808.04
 
 
208
20802
5012080205
    老齡事務
70,960.00
.00
70,960.00
70,960.00
 
 
208
20802
5012080208
    基層政權和社區(qū)建設
5,616,848.04
4,694,087.04
922,761.00
5,616,848.04
 
 
208
20805
 
    行政事業(yè)單位離退休
908,082.00
908,082.00
.00
908,082.00
 
 
208
20805
5012080501
    歸口管理的行政單位離退休
845,286.00
845,286.00
.00
845,286.00
 
 
208
20805
5012080502
    事業(yè)單位離退休
62,796.00
62,796.00
.00
62,796.00
 
 
208
20807
 
    就業(yè)補助
168,000.00
.00
168,000.00
168,000.00
 
 
208
20807
5012080705
    公益性崗位補貼
168,000.00
.00
168,000.00
168,000.00
 
 
210
 
 
  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
6,000.00
.00
6,000.00
6,000.00
 
 
210
21010
 
    食品和藥品監(jiān)督管理事務
6,000.00
.00
6,000.00
6,000.00
 
 
210
21010
5012101099
    其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出
6,000.00
.00
6,000.00
6,000.00
 
 
211
 
 
  節(jié)能環(huán)保
500,000.00
.00
500,000.00
500,000.00
 
 
211
21199
 
    其他節(jié)能環(huán)保支出
500,000.00
.00
500,000.00
500,000.00
 
 
211
21199
5012119901
    其他節(jié)能環(huán)保支出
500,000.00
.00
500,000.00
500,000.00
 
 
212
 
 
  城鄉(xiāng)社區(qū)事務
6,524,000.00
.00
6,524,000.00
6,524,000.00
 
 
212
21205
 
    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
5,804,000.00
.00
5,804,000.00
5,804,000.00
 
 
212
21205
5012120501
    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
5,804,000.00
.00
5,804,000.00
5,804,000.00
 
 
212
21299
 
    其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出
720,000.00
.00
720,000.00
720,000.00
 
 
212
21299
5012129999
    其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出
720,000.00
.00
720,000.00
720,000.00
 
 
214
 
 
  交通運輸
60,600.00
.00
60,600.00
60,600.00
 
 
214
21402
 
    鐵路運輸
60,600.00
.00
60,600.00
60,600.00
 
 
214
21402
5012140299
    其他鐵路運輸支出
60,600.00
.00
60,600.00
60,600.00
 
 
220
 
 
  國土海洋氣象等事務
8,400.00
.00
8,400.00
8,400.00
 
 
220
22001
 
    國土資源事務
8,400.00
.00
8,400.00
8,400.00
 
 
220
22001
5012200111
    地質災害防治
8,400.00
.00
8,400.00
8,400.00
 

 

2016年大臺街道部門一般公共預算基本支出預算表
 
 
 
單位:元
項目類別
經濟分類科目
支出合計
科目代碼
科目名稱
基本支出
合計
10,456,204.46 
301
工資福利支出
8,533,931.72 
30101
基本工資
601,404.00 
30102
津貼補貼
1,452,840.00 
30103
獎金
50,117.00 
30104
社會保障繳費
962,297.04 
30199
其他工資福利支出
5,467,273.68 
302
商品和服務支出
840,924.22 
30201
辦公費
30,800.00 
30205
水電費
22,000.00 
30207
郵電費
19,800.00 
30208
取暖費
155,935.00 
30209
物業(yè)管理費
0.00 
30211
差旅費
7,920.00 
30213
維修(護)費
0.00 
30214
政府網絡租賃
18,000.00 
30216
培訓費
8,360.00 
30217
公務接待費及機動費
1,584.00 
30228
工會經費
42,087.22 
30229
福利費
48,576.00 
30231
公務用車運行維護費
353,802.00 
30299
其他商品服務支出
132,060.00 
301
對個人和家庭補助
1,081,348.52 
30301
離休支出
116,718.00 
30302
退休支出
711,704.00 
30311
住房公積金
252,566.52 
30312
提租補貼
0.00 
30399
其他對個人和家庭補助支出
360.00 

2016年大臺街道部門“三公經費”財政撥款預算表
 
 
 
單位:元
年度
2016年
2015年
增減額
“三公”經費財政撥款預算總額
209504
386048
-176544
因公出國(境)費用
0
0
0
公務接待費
31584
31728
-144
公務用車購置費
0
0
0
公務用車運行維護費
177920
354320
-176400