2016年大臺街道部門收支預算總表 | |||
| | | 單位:元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 收入數 | 項 目 | 支出數 |
一、財政撥款 | 22,144,544.46 | 一、一般公共服務 | 6,912,175.62 |
其中:一般公共預算收入 | 22,144,544.46 | 二、外交 | .00 |
政府性基金預算收入 | .00 | 三、國防 | .00 |
二、納入財政專戶管理的事業(yè)收入 | .00 | 四、公共安全 | .00 |
三、上級補助收入 | .00 | 五、教育 | .00 |
四、事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入) | .00 | 六、科學技術 | .00 |
五、事業(yè)單位經營收入 | .00 | 七、文化體育傳媒 | 187,300.00 |
六、附屬單位上繳收入 | .00 | 八、社會保障和就業(yè) | 7,946,068.84 |
七、其他收入 | .00 | 九、社會保險基金支出 | .00 |
| | 十、醫(yī)療衛(wèi)生 | 6,000.00 |
| | 十一、節(jié)能環(huán)保 | 500,000.00 |
| | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 6,524,000.00 |
| | 十三、農林水事務 | .00 |
| | 十四、交通運輸 | 60,600.00 |
| | 十五、資源勘探電力信息等事務 | .00 |
| | 十六、商業(yè)服務業(yè)等事務 | .00 |
| | 十七、金融監(jiān)管等事務支出 | .00 |
| | 十八、地震災后恢復重建支出 | .00 |
| | 十九、國土資源氣象等事務 | 8,400.00 |
| | 二十、住房保障支出 | .00 |
| | 二十一、糧油物資儲備事務 | .00 |
| | 二十二、預備費 | .00 |
| | 二十三、國債還本付息支出 | .00 |
| | 二十四、其他支出 | .00 |
| | 二十五、轉移性支出 | .00 |
本年收入合計 | 22,144,544.46 | 本年支出合計 | 22,144,544.46 |
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 | .00 | | |
九、上年結轉 | .00 | 六、結轉下年 | .00 |
| | | |
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收 入 總 計 | 22,144,544.46 | 支 出 總 計 | 22,144,544.46 |
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2016年XX部門財政撥款支出預算表 | |||||||||
| | | | | | | | 單位:元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 支出合計 | 按支出內容分 | 按照資金性質分 | |||||
類 | 款 | 項 | 基本支出 | 項目支出 | 一般公共預算支出 | 政府性基金預算支出 | 國有資本經營預算支出 | ||
| | | 合計 | 22,144,544.46 | 10,456,204.46 | 11,688,340.00 | 22,144,544.46 | .00 | .00 |
201 | | | 一般公共服務 | 6,912,175.62 | 3,671,856.62 | 3,240,319.00 | 6,912,175.62 | | |
201 | 20103 | | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 4,970,146.62 | 3,671,856.62 | 1,298,290.00 | 4,970,146.62 | | |
201 | 20103 | 5012010301 | 行政運行(政府辦公廳) | 3,765,096.62 | 3,671,856.62 | 93,240.00 | 3,765,096.62 | | |
201 | 20103 | 5012010302 | 一般行政管理事務(政府辦公廳) | 1,205,050.00 | .00 | 1,205,050.00 | 1,205,050.00 | | |
201 | 20105 | | 統(tǒng)計信息事務 | 36,000.00 | .00 | 36,000.00 | 36,000.00 | | |
201 | 20105 | 5012010505 | 專項統(tǒng)計業(yè)務 | 36,000.00 | .00 | 36,000.00 | 36,000.00 | | |
201 | 20129 | | 群眾團體事務 | 26,429.00 | .00 | 26,429.00 | 26,429.00 | | |
201 | 20129 | 5012012999 | 其他群眾團體事務支出 | 26,429.00 | .00 | 26,429.00 | 26,429.00 | | |
201 | 20132 | | 組織事務 | 1,800,000.00 | .00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | |
201 | 20132 | 5012013202 | 一般行政管理事務(組織) | 1,800,000.00 | .00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | |
201 | 20199 | | 其他一般公共服務支出 | 79,600.00 | .00 | 79,600.00 | 79,600.00 | | |
201 | 20199 | 5012019999 | 其他一般公共服務支出 | 79,600.00 | .00 | 79,600.00 | 79,600.00 | | |
207 | | | 文化體育與傳媒 | 187,300.00 | .00 | 187,300.00 | 187,300.00 | | |
207 | 20701 | | 文化 | 187,300.00 | .00 | 187,300.00 | 187,300.00 | | |
207 | 20701 | 5012070109 | 群眾文化 | 166,000.00 | .00 | 166,000.00 | 166,000.00 | | |
207 | 20701 | 5012070199 | 其他文化支出 | 21,300.00 | .00 | 21,300.00 | 21,300.00 | | |
208 | | | 社會保障和就業(yè) | 7,946,068.84 | 6,784,347.84 | 1,161,721.00 | 7,946,068.84 | | |
208 | 20801 | | 人力資源和社會保障管理事務 | 1,182,178.80 | 1,182,178.80 | .00 | 1,182,178.80 | | |
208 | 20801 | 5012080109 | 社會保險經辦機構 | 1,182,178.80 | 1,182,178.80 | .00 | 1,182,178.80 | | |
208 | 20802 | | 民政管理事務 | 5,687,808.04 | 4,694,087.04 | 993,721.00 | 5,687,808.04 | | |
208 | 20802 | 5012080205 | 老齡事務 | 70,960.00 | .00 | 70,960.00 | 70,960.00 | | |
208 | 20802 | 5012080208 | 基層政權和社區(qū)建設 | 5,616,848.04 | 4,694,087.04 | 922,761.00 | 5,616,848.04 | | |
208 | 20805 | | 行政事業(yè)單位離退休 | 908,082.00 | 908,082.00 | .00 | 908,082.00 | | |
208 | 20805 | 5012080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 845,286.00 | 845,286.00 | .00 | 845,286.00 | | |
208 | 20805 | 5012080502 | 事業(yè)單位離退休 | 62,796.00 | 62,796.00 | .00 | 62,796.00 | | |
208 | 20807 | | 就業(yè)補助 | 168,000.00 | .00 | 168,000.00 | 168,000.00 | | |
208 | 20807 | 5012080705 | 公益性崗位補貼 | 168,000.00 | .00 | 168,000.00 | 168,000.00 | | |
210 | | | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,000.00 | .00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
210 | 21010 | | 食品和藥品監(jiān)督管理事務 | 6,000.00 | .00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
210 | 21010 | 5012101099 | 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 | 6,000.00 | .00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
211 | | | 節(jié)能環(huán)保 | 500,000.00 | .00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
211 | 21199 | | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 500,000.00 | .00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
211 | 21199 | 5012119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 500,000.00 | .00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
212 | | | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 6,524,000.00 | .00 | 6,524,000.00 | 6,524,000.00 | | |
212 | 21205 | | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5,804,000.00 | .00 | 5,804,000.00 | 5,804,000.00 | | |
212 | 21205 | 5012120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5,804,000.00 | .00 | 5,804,000.00 | 5,804,000.00 | | |
212 | 21299 | | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 | 720,000.00 | .00 | 720,000.00 | 720,000.00 | | |
212 | 21299 | 5012129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 | 720,000.00 | .00 | 720,000.00 | 720,000.00 | | |
214 | | | 交通運輸 | 60,600.00 | .00 | 60,600.00 | 60,600.00 | | |
214 | 21402 | | 鐵路運輸 | 60,600.00 | .00 | 60,600.00 | 60,600.00 | | |
214 | 21402 | 5012140299 | 其他鐵路運輸支出 | 60,600.00 | .00 | 60,600.00 | 60,600.00 | | |
220 | | | 國土海洋氣象等事務 | 8,400.00 | .00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
220 | 22001 | | 國土資源事務 | 8,400.00 | .00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
220 | 22001 | 5012200111 | 地質災害防治 | 8,400.00 | .00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
2016年大臺街道部門一般公共預算基本支出預算表 | |||
| | | 單位:元 |
項目類別 | 經濟分類科目 | 支出合計 | |
科目代碼 | 科目名稱 | ||
基本支出 | 合計 | 10,456,204.46 | |
301 | 工資福利支出 | 8,533,931.72 | |
30101 | 基本工資 | 601,404.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 1,452,840.00 | |
30103 | 獎金 | 50,117.00 | |
30104 | 社會保障繳費 | 962,297.04 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 5,467,273.68 | |
302 | 商品和服務支出 | 840,924.22 | |
30201 | 辦公費 | 30,800.00 | |
30205 | 水電費 | 22,000.00 | |
30207 | 郵電費 | 19,800.00 | |
30208 | 取暖費 | 155,935.00 | |
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | |
30211 | 差旅費 | 7,920.00 | |
30213 | 維修(護)費 | 0.00 | |
30214 | 政府網絡租賃 | 18,000.00 | |
30216 | 培訓費 | 8,360.00 | |
30217 | 公務接待費及機動費 | 1,584.00 | |
30228 | 工會經費 | 42,087.22 | |
30229 | 福利費 | 48,576.00 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 353,802.00 | |
30299 | 其他商品服務支出 | 132,060.00 | |
301 | 對個人和家庭補助 | 1,081,348.52 | |
30301 | 離休支出 | 116,718.00 | |
30302 | 退休支出 | 711,704.00 | |
30311 | 住房公積金 | 252,566.52 | |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | |
30399 | 其他對個人和家庭補助支出 | 360.00 |
2016年大臺街道部門“三公經費”財政撥款預算表 | |||
| | | 單位:元 |
年度 | 2016年 | 2015年 | 增減額 |
“三公”經費財政撥款預算總額 | 209504 | 386048 | -176544 |
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 |
公務接待費 | 31584 | 31728 | -144 |
公務用車購置費 | 0 | 0 | 0 |
公務用車運行維護費 | 177920 | 354320 | -176400 |