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北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室

索 引 號:11J000/ZK-2020-000068

公開責任部門:北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室

信息名稱:2019年度北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財務(wù)核算單位部門決算公開說明

文   號:

信息有效性:有效

生成日期:2020-07-29 10:13

發(fā)布日期:2020-07-29 10:13

內(nèi)容概述:2019年度北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財務(wù)核算單位部門決算公開說明

2019年度北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財務(wù)核算單位部門決算公開說明


   

第一部分 2019年度部門決算報表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十、政府采購情況表

    十一、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2019年度部門決算說明

一、部門基本情況

二、收入支出決算總體情況說明

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

政府采購支出情況

、政府購買服務(wù)支出說明

國有資產(chǎn)占用情況

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

行政事業(yè)性收費重點項目信息

八、專業(yè)名詞解釋

第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

(詳見附表)

第二部分 2019年度部門決算說明

一、部門基本情況

(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

區(qū)政府辦負責十三家單位集中財務(wù)核算工作,各部門主要職能簡要概括為協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)處理部門日常事務(wù)工作、專項事務(wù)工作、應(yīng)急性工作、重大事件工作及其他相關(guān)工作,包括但不限于:部門會議及會務(wù)籌備組織工作,部門材料報告撰寫及公文處理工作,部門相關(guān)聯(lián)絡(luò)及公務(wù)接洽工作,部門調(diào)研及專項項目工作,部門對接市對口單位年度及專項工作等。

(二)人員構(gòu)成情況

1)北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室;

2)中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會辦公室;

3)中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會宣傳部;

4)中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會研究室;

5)北京市門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會;

6)中國共產(chǎn)主義青年團北京市門頭溝區(qū)委員會;

7)中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部;

8)北京市門頭溝區(qū)信訪辦公室;

9)中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會組織部;

10)中共北京市門頭溝區(qū)委區(qū)直屬機關(guān)工作委員會;

11)北京市門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局;

12)中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委綜合考評委員會辦公室;

13)中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室。

行政編制283名,實際209人;事業(yè)編制68名,實際43人;離退休人員1人,其中:離休1人,行政退休0人,事業(yè)退休0人;其他人員16人,其中:社會化用工11人。

二、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、總計251,559,871.96元,比上年增加49,758,250.75元,增長24.7%。

(一)收入決算說明

2019年度本年收入合計202,260,501.43元,比上年增加15,442,897.03元,增長8.3%,其中:財政撥款收入201,109,490.20元,占收入合計的99.4  %;上級補助收入0.00元,占收入合計的0.0%;事業(yè)收入0.00元,占收入合計的0.0%;經(jīng)營收入0.00元,占收入合計的0.0%;附屬單位上繳收入0.00元,占收入合計的0.0%;其他收入1,151,011.23元,占收入合計的0.6%。

(二)支出決算說明

2019年度本年支出合計197,915,565.55元,比上年增加29,957,696.72元,增長17.8%,其中:基本支出93,444,847.82元,占支出合計的47.2%;項目支出104,470,717.73元,占支出合計的52.8%;上繳上級支出0.00元,占支出合計的0.0%;經(jīng)營支出0.00元,占支出合計的0.0%;對附屬單位補助支出0.00元,占支出合計的0.0%。

、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、總計227,741,304.19元,比上年增加42,949,134.55元,增長23.2%。主要原因:公共安全、文化旅游體育及社會保障和就業(yè)收入支出增加

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出195,888,485.98元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出146,647,971.36元,占本年財政撥款支出74.9%;公共安全支出2,462,500.00元,占本年財政撥款支出1.3%;文化旅游體育與傳媒支出43,321,512.34元,占本年財政撥款支出22.1%;社會保障和就業(yè)支出2,706,502.28元,占本年財政撥款支出1.4%;農(nóng)林水支出750,000.00元,占本年財政撥款支出0.4%

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算146,647,971.36元,比2019年年初預(yù)算增加6,706,056.79元,增長4.8%。其中:

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)2019年度決算116,881,567.07元,比2019年年初預(yù)算增加6,889,761.50元,增長6.3%要原因:年度追加指標項目支出增加

港澳臺事務(wù)(款)2019年度決算292,193.00元,比2019年年初預(yù)算減少797,807.00元,下降73.2%要原因:年度調(diào)劑指標項目支出減少

群眾團體事務(wù)(款)2019年度決算7,339,862.62元,比2019年年初預(yù)算增加3,040,158.62元,增長70.7%主要原因:年度追加指標項目支出增加

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)2019年度決算8,997,909.26元,比2019年年初預(yù)算減少1,716,687.74元,下降16.0%主要原因:年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余下年支出

組織事務(wù)(款)2019年度決算7,989,516.46元,比2019年年初預(yù)算減少1,817,643.54元,下降18.5%主要原因:年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余下年支出;

宣傳事務(wù)(款)2019年度決算1,091,848.00元,比2019年年初預(yù)算減少486,652.00元,下降30.8%主要原因:年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余下年支出;

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)2019年度決算1,545,852.99元,比2019年年初預(yù)算增加521,804.99元,增長51.0%主要原因:機構(gòu)改革單位職能增加年度追加指標項目支出增加;

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)2019年度決算234,155.00元,比2019年年初預(yù)算增加234,155.00元,增長100.0%主要原因:年度追加指標項目支出增加;

網(wǎng)信事務(wù)(款)2019年度決算848,716.96元,比2019年年初預(yù)算增加848,716.96元,增長100.0%主要原因:機構(gòu)改革新增單位對應(yīng)項目支出增加;

市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)2019年度決算1,426,350.00元,比2019年年初預(yù)算減少9,750.00元,下降0.7%主要原因:年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余下年支出。

2、“公共安全支出”(類)2019年度決算2,462,500.00元,比2019年年初預(yù)算減少358,500.00元,下降12.7%。其中:

司法”(款)2019年度決算2,462,500.00元,比2019年年初預(yù)算減少358,500.00元,下降12.7 %主要原因:機構(gòu)改革單位減少對應(yīng)項目支出減少

3文化旅游體育與傳媒支出”(類)2019年度決算43,321,512.34元,比2019年年初預(yù)算增加15,237,669.34元,增長54.3%。其中:

文化和旅游”(款)2019年度決算43,321,512.34元,比2019年年初預(yù)算增加15,237,669.34元,增長54.3 %主要原因:年度追加指標項目支出增加

4社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算2,706,502.28元,比2019年年初預(yù)算減少205,117.00元,下降7.0%。其中:

民政管理事務(wù)”(款)2019年度決算791,936.00元,比2019年年初預(yù)算減少1,156,748.00元,下降59.4%主要原因:機構(gòu)改革單位減少對應(yīng)項目支出減少

行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1,944,566.28元,比2019年年初預(yù)算增加981,631.00元,增長101.9 %主要原因:年度增人增資追加指標支出增加

5農(nóng)林水支出”(類)2019年度決算750,000.00元,比2019年年初預(yù)算增加0.00元,增長0.0%。其中:

農(nóng)業(yè)”(款)2019年度決算750,000.00元,比2019年年初預(yù)算增加0.00元,增長0.0%主要原因:無差異

3.財政撥款重點項目情況:

門頭溝區(qū)文明辦引入第三方考核工作項目5,678,434.00元:用于安排引進第三方公司,實地檢查“擂臺賽”考核,檢查“1+X”活動,提高項目管理支出

政務(wù)服務(wù)中心綜合窗口服務(wù)工作外包項目4,682,672.00元:用于安排進一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次”改革實施方案,購買第三方服務(wù)達到支出綜合窗口工作要求支出。

更新區(qū)應(yīng)急指揮中心大屏幕及會議設(shè)備項目4,000,000.00元:用于安排更新區(qū)應(yīng)急指揮中心大屏及會議設(shè)備支出。

門頭溝區(qū)專題宣傳片攝制項目4,000,000.00元:用于安排拍攝門頭溝區(qū)地區(qū)形象宣傳片和門頭溝區(qū)招商引資宣傳片支出。

2010年社區(qū)用房項目3,411,529.63元:用于安排2010年社區(qū)用房項目支出。

“革命老區(qū)門頭溝”精品文化展示項目3,100,000.00元:用于安排“革命老區(qū)門頭溝”精品文化展示項目支出。

公共文明引導(dǎo)行動項目2,641,402.00元:用于安排文明引導(dǎo)員人員經(jīng)費及公共文明引導(dǎo)行動活動經(jīng)費支出。

村黨組織“第一書記”工作項目2,497,580.00元:用于安排組織召開選派工作部署會,“第一書記”生活補助經(jīng)費、專項工作經(jīng)費、體檢經(jīng)費、人身意外傷害保險經(jīng)費及培訓(xùn)經(jīng)費支出。

聘請專家和常年法律顧問費項目2,300,000.00元:用于安排委托二十二家律師事務(wù)所擔任區(qū)政府及全區(qū)各部門法律顧問提供法律服務(wù)及聘請兩位專家學(xué)者為法律顧問支出。

政府公共事務(wù)應(yīng)急儲備資金項目1,700,000.00元:用于安排區(qū)政府及政府辦年度承辦各項市、區(qū)專項工作,調(diào)研工作、臨時性工作、突發(fā)事件處置工作及應(yīng)急委專家組工作經(jīng)費等公共事務(wù)工作應(yīng)急儲備資金支出。

2019年北京重陽文化宣傳活動項目1,700,000.00元:用于安排重陽節(jié)文藝演出、重陽祈福登高、重陽戲曲進基層、重陽攝影風采展系列活動支出。

關(guān)心關(guān)愛建國前老黨員工作經(jīng)費項目1,672,560.00元:用于安排提高建國前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補貼標準,并開展醫(yī)療保健服務(wù)支出。

門頭溝區(qū)“講文明樹新風”公益廣告宣傳品制作項目1,646,000.00元:用于安排2019年 “講文明樹新風”公益廣告海報制作及全區(qū)創(chuàng)建全國文明城區(qū)宣傳教育支出。

門頭溝區(qū)文明辦創(chuàng)城考核平臺系統(tǒng)開發(fā)項目1,633,600.00元:用于安排引進第三方公司,開發(fā)實地考察系統(tǒng)、數(shù)據(jù)填報系統(tǒng)、考核參數(shù)管理系統(tǒng)、考核結(jié)果及應(yīng)用系統(tǒng)支出。

2019年新開辦企業(yè)刻章補助經(jīng)費項目1,436,100.00元:用于安排進一步優(yōu)化我區(qū)營商環(huán)境,提升企業(yè)開辦效率,持續(xù)深化“放管服”改革,減環(huán)節(jié)、縮時限、降成本,著力解決營商環(huán)境“最后一公里”問題。實現(xiàn)“只進一門,只對一窗”,執(zhí)照、公章領(lǐng)取環(huán)節(jié)零間隔,實現(xiàn)對新設(shè)立企業(yè)免費刻章服務(wù),提高企業(yè)開辦效率支出。

政務(wù)服務(wù)中心日常運行經(jīng)費項目1,205,476.00元:用于安排區(qū)政務(wù)服務(wù)中心日常運行經(jīng)費支出。

京臺基層交流專項補助經(jīng)費項目1,090,000.00元:用于安排促進京臺兩地基層交流,包括社區(qū)干部等赴臺培訓(xùn),京臺兩地舉辦重點交流活動,臺灣基層人員參訪等支出。

干部教育培訓(xùn)工作經(jīng)費項目1,089,000.00元:用于安排2019年度按照中央《部教育培訓(xùn)工作條例》、市委《關(guān)于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》及《北京市市級黨政機關(guān)事業(yè)單位培訓(xùn)費管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,擬開展戰(zhàn)略能力提升專題班、周末大課堂等培訓(xùn)班次支出。

門頭溝區(qū)網(wǎng)格化治理體系和治理能力提升項目支付尾款項目1,050,840.00元:用于安排認真貫徹落實第十二次黨代會精神(運用現(xiàn)代信息化技術(shù)推進智慧管理和智慧服務(wù),深化網(wǎng)格化管理,建設(shè)智慧城市),根據(jù)《關(guān)于加強北京市城市服務(wù)管理網(wǎng)格化體系建設(shè)的意見》、《北京市“十三五”時期網(wǎng)格化體系建設(shè)規(guī)劃》、《2017 年全市網(wǎng)格化體系建設(shè)工作要點》以及《北京市“網(wǎng)格化+”行動計劃》 等文件要求,全面深化我區(qū)網(wǎng)格化管理工作,提升精細化管理水平支出。

專版專題宣傳及重大選題策劃合作項目1,000,000.00元:用于安排在《北京日報》、北京電視臺、北京電臺等主流媒體制作新聞專版專題,購買專業(yè)宣傳傳媒公司的新聞選題策劃服務(wù)支出。

低收入村幫扶工作項目21,550.00元:用于安排根據(jù)《關(guān)于進一步推進低收入農(nóng)戶增收及低收入村發(fā)展的實施方案》(京門發(fā)[2016]9號)文件精神,結(jié)合低收入村幫扶工作方案分工,基層團組織到村報幫扶工作支出。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00元,占本年財政撥款支出0.0%。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00元。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

(一)2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出92,911,581.23元,比2019年年初預(yù)算增加5,947,860.01元,增長6.8%。其中:

1.工資福利支出:包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出85,897,567.86元,年初預(yù)算80,478,510.00元,增加5,419,057.86元;   

2.商品和服務(wù)支出:包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出4,874,350.09元,年初預(yù)算5,585,215.94元,減少710,865.85元;

3.對個人和家庭補助支出:包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出2,029,966.28元,年初預(yù)算899,995.28元,增加1,129,971.00元;

4.其他資本性支出:包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等109,697.00元,年初預(yù)算0.00元,增加109,697.00元。

(二)2019年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元,2019年年初預(yù)算。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

一、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括十三家集中財務(wù)核算單位

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1,625,253.16元,比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1,259,246.00元,增加366,007.16元。其中:

1.因公出國(境)費用

2019年決算數(shù)438,680.00元,比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00元,增加438,680.00元。主要增原因因公出國(境)費為區(qū)級預(yù)留資金無預(yù)算數(shù)年中根據(jù)單位實際需求安排

2019年因公出國(境)費用主要用于因公出訪等方面,2019年組織因公出國(境)團組8個、19人次,人均因公出國(境)費用23,088.42元。

2.公務(wù)接待費

2019年決算數(shù)165,900.00元,比2019年年初預(yù)算數(shù)505,656.00元,減少339,756.00元,主要減原因:根據(jù)實際工作需要安排支出

2019年公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)公務(wù)接待等方面。公務(wù)接待22批次,公務(wù)接待532人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年決算數(shù)1,020,673.16元,比2019年年初預(yù)算數(shù)753,590.00元,增加267,083.16元,主要增原因:公務(wù)用車購置費增加。其中:

公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)298,489.37元,比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00元,增加298,489.37元。主要增原因:購置公務(wù)用車2輛2019年購置(更新)2輛,車均購置費149,244.68元。

公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)722,183.79元,比2019年年初預(yù)算數(shù)753,590.00元,減少31,406.21元,主要減原因機構(gòu)改革公務(wù)用車核定調(diào)劑部分車輛暫時停用2019年公務(wù)用車運行維護費中,公務(wù)用車加油200,200.00元,公務(wù)用車維修328,466.14元,公務(wù)用車保險101,710.65元,公務(wù)用車其他支出91,807.00元。2019年公務(wù)用車保有量27輛,車均運行維護費26,747.55元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)十三家,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出合計   4,984,047.09元,比上年減少1,054,272.85元,減少原因:機構(gòu)改革集中財務(wù)核算單位減少機關(guān)運行經(jīng)費支出減少

三、政府采購支出情況

2019年,本部門政府采購支出總額49,981,893.60元,其中:政府采購貨物支出18,484,364.50元,政府采購工程支出0.00元,政府采購服務(wù)支出31,497,529.10元。

授予中小企業(yè)合同金額43,034,123.13元,占政府采購支出總額的86.1%,其中:授予小微企業(yè)合同金額31,886,895.19元,占政府采購支出總額的63.8%。

四、政府購買服務(wù)支出說明

2019年,本部門政府購買服務(wù)支出總額0.00元。       

五、國有資產(chǎn)占用情況

固定資產(chǎn)年末數(shù)總額20,384,715.51元,其中:房屋面積0.00平方米,0.00元;汽車27輛,6,510,139.51元;單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00元。

七、行政事業(yè)性收費重點項目信息

北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財務(wù)核算單位2019年度無行政事業(yè)性收費重點項目。

、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔,并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

一、部門績效目標設(shè)置情況

集中財務(wù)核算單位根據(jù)本單位職能依法開展年度工作,嚴格遵守各項規(guī)章制度,貫徹落實黨的方針政策,確保完成市、區(qū)及本單位年度工作任務(wù)。同時,加大專項項目工作落實力度,力爭做到有法可依、有章可循、合理支出

二、部門績效實現(xiàn)情況

集中財務(wù)核算單位產(chǎn)出目標完成情況良好。各單位嚴格遵守財政部門規(guī)章制度要求,根據(jù)自身部門職能及年度工作計劃穩(wěn)步落實預(yù)算執(zhí)行工作,積極推進項目完成進度,加強資金使用管理與監(jiān)督。果目標實現(xiàn)情況良好。各單位圍繞項目預(yù)算內(nèi)容、支出進度計劃及績效目標,結(jié)合各自實際工作情況穩(wěn)步落實項目支出,關(guān)注重點項目支出及績效目標開展情況。

三、項目績效實現(xiàn)情況

1.項目基本情況

    政務(wù)服務(wù)中心綜合窗口服務(wù)工作外包項目:根據(jù)國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)進一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次”改革實施方案的通知國辦發(fā)[2018]45號、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次”改革任務(wù)清單》的通知京政辦自[2018]26號文件精神,按照國務(wù)院和北京市關(guān)于“前臺綜合受力,后臺分類審批,綜合窗口出件”的工作要求。我區(qū)被選為工作試點,現(xiàn)結(jié)合市政務(wù)服務(wù)大廳和其他區(qū)縣的做法,我單位擬采取購買第三方服務(wù)的方式達到國務(wù)院、北京市關(guān)于設(shè)立綜合窗口的工作要求。項目績效目標:為實現(xiàn)“一窗通辦”奠定基礎(chǔ)。

2.項目績效目標完成情況

政務(wù)服務(wù)中心綜合窗口服務(wù)工作外包項目預(yù)算4,682,672.00元,2019年度實際支出4,682,671.69元,嚴格根據(jù)預(yù)算內(nèi)容及方向落實支出,支出進度99.99%,項目績效目標完成情況良好。


2019年度北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財務(wù)核算單位部門決算公開報表